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2016年度南通市崇川区人民法院决算公开

发布时间:2017-08-09发布机构:字体:【】【】【

 

第一部分部门概况

主要职能

一、部门决算单位构成情况(内设科室)

二、2016年度主要工作完成情况

第二部分南通市崇川区人民法院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

十三、国有资产占用情况表

第三部分南通市崇川区人民法院2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

南通市崇川区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对崇川区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审判中级人民法院指定审判的案件。

3、依照法律监督程序,审判申诉和再审刑事、民商、行政等案件。

4、执行区人民法院已发生法律效力的判决、裁定以及具有法律效力的公证债权文书,依法应由基层人民法院执行的非讼行政执行案件和外地法院委托执行的案件。

5、负责全院的思想政治工作;按照权限和职责要求,管理区人民法院的法官、书记员、司法警察及司法行政人员,管理机构、编制等有关方面的工作;负责法官学历教育和专业培训工作。

6、提请区人大常委会任免区人民法院的副院长、审判委员会委员、正副庭长、审判员;任免区人民法院内设行政管理人员及助理审判员。

7、负责区人民法院的纪检监督工作。

8、负责区人民法院的司法行政工作,管理区人民法院的有关经费、物资装备和基本建设。

9、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见;针对案件审理中发现的问题提出建议;制定区人民法院审判工作的有关工作条例、细则和规定。

10、组织和指导区人民法院的法制宣传报道工作,教育公民自觉遵守宪法和法律。

11、根据《国家赔偿法》规定,受理赔偿案件。

12、承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、内设科室

内设科室:综合部门8个,分别是:政治处、办公室(研究室)、监察科、行政装备处、审管办、审监庭(合署)、司法鉴定科、法警大队;业务部门10个,分别是:立案庭、刑事审判庭、少年庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政庭、速裁庭、执行局及派出法庭两个,分别是观音山法庭和南通港法庭(家事审判庭)。

三、2016年主要工作完成情况

一是扎实稳妥推进司法改革。落实中央、省市委关于司法改革的一系列重大措施,稳妥开展人员分类管理改革,将审判权赋予优秀法官行使;落实主审法官和合议庭办案制,强力推进院庭长办案;继续深化阳光司法,完善办案信息查询系统,确保审判执行活动实时公开,全程留痕;推进立案制度改革,依法做到有案必立、有诉必理。

二是着力提升公正司法水平。完善以审判为中心的诉讼机制,全面贯彻证据裁判规则,规范庭审行为和司法裁量权的行使,统一法律适用标准;建立法官权力清单和责任清单,明确法官工作职责、工作流程、工作标准;健全办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制,明确责任认定标准和问责程序,筑牢公平正义和防范冤假错案的防线。

三是切实强化司法服务功能。准确把握经济发展新常态的内涵和要求,充分发挥司法职能作用;依法公正高效审理各类民商事案件,促进和保障经济平稳健康发展;依法妥善办理婚姻家庭、劳动争议、人身损害赔偿等涉民生权益案件,继续提升诉讼服务中心的服务质量,切实保障群众的合法权益。

四是不断加强法院队伍建设。坚持以法官为中心,科学配置审判资源;以社会主义核心价值观引领法官职业道德建设,培育公正、严明、亲和、耐心的司法作风;以提升裁判能力为重点加强培训工作,着力提升法官公正司法能力;强化对审判权、执行权的监督,健全完善廉洁司法制度,严查重处违法违纪行为。

五是自觉接受党的领导和各界监督。坚持在党委领导下开展审判执行和司法改革等工作;自觉接受人大监督、政协民主监督,加强与人大代表、政协委员的沟通联络,认真办理审议意见建议和提案;主动接受检察机关和社会各界的监督,广泛听取社会各界意见建议,积极回应社会关切。

第二部分 南通市崇川区人民法院2016年度部门决算表

(见附件)

备注:GK10表政府性基金财政拨款收入支出决算表,因为本单位没有政府性基金拨款,故本表没有数据。

第三部分南通市崇川区人民法院2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市崇川区人民法院2016年度收入、支出总计5397.79万元,与上年相比收、支总计各增加429.55万元,增长7.37%。主要原因是随着案件数量的增加,业务办案费用相应的提高。其中:

(一)收入总计5397.79万元。包括:

1.财政拨款收入5149.04万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少445.25万元,减少7.96%。主要原因是大型修缮费用较之去年减少了。

2.上级补助收入 0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比无变化。

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比无变化。

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比无变化。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比无变化。

6.其他收入0.85万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为银行利息收入。与上年相比减少1.97万元,减少69.86%。主要原因是支出户销户。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余247.9万元,主要为崇川区法院以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

(二)支出总计5397.79万元。包括:

1、基本支出4472.2万元,主要用于人员工资和日常公用经费;项目支出755.47万元,主要用于装备购置及大型修缮支出。

2、结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比无变化。

3、年末结转和结余170.12万元,为单位结转下年的基本支出结转和结余。主要为崇川区法院以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

崇川区人民法院部门本年收入合计5149.89万元,其中:财政拨款收入5149.04 万元,占 99.98%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0万元,占 0%;其他收入 0.85万元,占0.02 %。

三、支出决算情况说明

崇川区法院本年支出合计5227.67万元,其中:基本支出 4472.2万元,占 85.55%;项目支出755.47万元,占14.45%;经营支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

崇川区法院2016年度财政拨款收、支总决算5396.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加429.55万元,增长7.37%。主要原因是案件数量增加,导致业务办案经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。崇川区法院2016年度财政拨款支出5227.67万元,占本年支出合计的96.85%。与上年相比,财政拨款支出减少351.77万元,减少6.3%。主要原因是大型修缮支出较之去年减少了。

崇川区法院2016年度财政拨款支出年初预算为5502.27万元,支出决算为5227.67万元,完成年初预算的95%,决算数与预算数基本持平。其中:

(一) 公共安全(类)

1、法院(款)行政运行(项),年初预算为4746.8万元,支出决算数为4472.2万元,完成年初预算的94.22%,决算数小于预算数的主要原因是部分往年作为基本支出的项目,今年调整为项目支出体现。

2、法院(款)一般行政管理事务(项),年初预算为175.95万元,支出决算数为175.95万元,完成年初预算的100%。

3、法院(款)案件审判(项),年初预算为167.08万元,决算数为167.08万元,完成年初预算的100%。

4、法院(款)两庭建设(项),年初预算为41.91万元,决算数为41.91万元,完成年初预算的100%。

5、法院(款)其他法院支出(项),年初预算为370.53万元,决算数为370.53万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

崇川区法院2016年度财政拨款基本支出4472.2万元,其中:

(一)人员经费3013.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1458.98万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。崇川区法院2016年一般公共预算财政拨款支出5227.69万元,与上年相比减少351.77万元,减少6.3%。主要原因是大型修缮费用减少。崇川区法院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5502.27万元,支出决算为5227.69万元,完成年初预算的95%。决算数与预算数几乎持平。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇川区法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4472.2万元,其中:

(一)人员经费3013.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1458.98万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

崇川区法院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出85.09万元,占“三公”经费的91.51%;公务接待费支出7.89万元,占“三公”经费的8.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,较之上年无变化,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出85.09万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100 %,比上年决算减少86.53万元,主要原因为本年度为购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出85.09万元,完成预算的75.04%,主要原因为部分车辆移交区机关事务处。公务用车运行维护费主要用于车辆使用的相关费用,如油卡、过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量36辆。

3.公务接待费7.89万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的100%,较之上年度无变化。

2)国内公务接待支出7.89万元,完成预算的37.46%,比上年决算减少1.67万元。国内公务接待主要为兄弟法院交流学习、上级部门调研等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次,314人次。

崇川区法院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出42.12万元,完成预算的0%,较之上年度无变化。

崇川区法院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出71.29万元,完成预算的87.95%,比上年决算增加10.79万元,主要原因为高校培训费用增加及相关业务拓展培训增加。2016 年度全年组织培训20个,组织培训231人次。主要为业务培训。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1458.98万元2015年减少581.61万元,降低28.49%。主要原因是部分支出本年度未在基本支出中体现,而是列入了项目支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额331.61万元,其中:政府采购货物支出331.61万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车30辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上通用设备2台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。